Wystawienie korekty do faktury wystawionej i wysłanej do KSeF poza Symfonią Handel

Jakub Jackowski
Jakub Jackowski

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
 

Kiedy stosować

Stosuj instrukcję, gdy chcesz wystawić korektę do faktury, która została wystawiona i wysłana do KSeF poza programem Symfonia Handel.

Rozwiązanie

  1. Wystaw dokument pierwotny jako fakturę ustrukturyzowaną bez wysyłki do KSeF czy Symfonii KSeF Plus.
  2. Edytuj dokument i wprowadź numer KSeF oraz datę KSeF.
  3. Zaznacz fakturę na liście dokumentów.
  4. Wybierz KSeF → Zmień status KSeF faktury.

  5. Wskaż KSeF - faktura zatwierdzona.

  6. Wystaw korektę.

Efekt finalny

Do KSeF zostanie wysłana korekta z numerem KSeF dokumentu pierwotnego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0